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钟山县水果烟草生产办公室2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 13:09:35点击数:

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第一部分:钟山县水果烟草生产办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县水果烟草生产办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县水果烟草生产办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县水果烟草生产办公室概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行上级党委、政府有关水果生产的方针、政策以及法律、规定;2、依据县委、县政府的部署,制定全县水果发展总体规划和计划,指导、协调规划(计划)的实施。3、对全县水果生产进行督查、指导;4、做好全县水果生产的产前、产中、产后服务;5、组织生产和调节水果苗木,做好水果新品种的引进、试种、示范和推广工作;6、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事务。7、主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传国家的烟草法令、法规及上级党委、政府所制定的关于发展烤烟生产的方针政策。并根据钟山实际,制订全县烤烟生产发展规划及实施方案,与烟草部门共同推进现代烟草农业,加强烤烟基础设施建设,推广应用烤烟新技术,抓好全县烤烟生产技术培训,技术指导和服务工作;协调理顺各乡镇,各部门在烤烟生产、烟叶收购和基础设施建设工作中的关系,促进各项工作的顺利开展。

二、部门决算单位构成

钟山县水果烟草生产办公室属参照公务员管理事业单位。 

单位机关内设机构:文秘股、技术股、综合股共3个职能科室。 

第二部分:钟山县水果烟草生产办公室2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1476.92

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

25.98

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

15.17

四、其他收入

 

四、农林水支出

1419.32

 

 

五、住房保障支出

 16.45

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1476.92

本年支出合计

 1476.92

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1476.92

支出总计

 1476.92

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1476.92

1476.92

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.98

25.98

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.98

25.98

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.62

24.62

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.36

1.36

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.17

15.17

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.17

15.17

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

7.52

7.52

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

7.65

7.65

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1419.32

1419.32

 

 

 

 

 

21301

农业

1403.76

1403.76

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

199.46

199.46

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

822.61

822.61

 

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

94.51

94.51

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

287.18

287.18

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

15.55

15.55

 

 

 

 

 

2130803

  农业保险保费补贴

15.55

15.55

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.45

16.45

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.45

16.45

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.45

16.45

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1476.92

257.06

1219.86

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.98

25.98

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.98

25.98

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.62

24.62

0.00

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.36

1.36

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.17

15.17

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.17

15.17

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

7.52

7.52

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

7.65

7.65

0.00

 

 

 

213

农林水支出

1419.32

199.46

1219.86

 

 

 

21301

农业

1403.76

199.46

1204.3

 

 

 

2130104

  事业运行

199.46

199.46

0.00

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

822.61

0.00

822.61

 

 

 

2130108

  病虫害控制

94.51

0.00

94.51

 

 

 

2130199

  其他农业支出

287.18

0.00

287.18

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

15.55

0.00

15.55

 

 

 

2130803

  农业保险保费补贴

15.55

0.00

15.55

 

 

 

221

住房保障支出

16.45

16.45

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

16.45

16.45

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.45

16.45

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1476.92 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

25.98

25.98

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

15.17

15.17

 

 

4

 

四、农林水支出

21

1419.32

1419.32

 

 

5

 

五、住房保障支出

22

 16.45

 16.45

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1476.92 

本年支出合计

29

1476.92 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

1476.92 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 1476.92

合计

34

1476.92 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1476.92

257.06

1219.86

208

社会保障和就业支出

25.98

25.98

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.98

25.98

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.62

24.62

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.36

1.36

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.17

15.17

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.17

15.17

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.52

7.52

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7.65

7.65

0.00

213

农林水支出

1419.32

199.46

1219.86

21301

农业

1403.76

199.46

1204.3

2130104

  事业运行

199.46

199.46

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

822.61

0.00

822.61

2130108

  病虫害控制

94.51

0.00

94.51

2130199

  其他农业支出

287.18

0.00

287.18

21308

普惠金融发展支出

15.55

0.00

15.55

2130803

  农业保险保费补贴

15.55

0.00

15.55

221

住房保障支出

16.45

16.45

0.00

22102

住房改革支出

16.45

16.45

0.00

2210201

  住房公积金

16.45

16.45

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

215.04

302

商品和服务支出

 40.91

30101

  基本工资

112.7

30201

  办公费

 11.59

30102

  津贴补贴

 0.1

30202

维修费

 0.51

30108

 机关事业单位基本养老保险

 24.62

30211

差旅费

 7.93

30110

 职工基本医疗保险

7.38 

30217

 公务接待费

 3.05

30111

公务员医疗补助缴费

4.9

30299

  其他商品和服务支出

 

30113

住房公积金

16.45

30216

培训费

0.6

30114

医疗费

2.88

30228

工会经费

1

30103

奖金

5.41

30239

其他交通费

15.61

30112

其他社会保障缴费

2.84

30229

福利费

0.62

30107

  绩效工资

 0

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 37.75

 

  

 

303

对个人和家庭的补助

1.1 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30305

  生活补助费

 0.94

31099

  其他资本性支出

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.17

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 

 

 

 

 

 10

3.45 

 

 

 

 

 3.45

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

钟山县水果烟草生产办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分:钟山县水果烟草生产办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1476.92万元,其中本年收入1476.92万元, 较2017年度决算数增加715.37万元,增长93.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1476.92万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加715.37万元,增长93.94%,主要原因是财政预算增加。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少363.3万元,下降100%,主要原因是:2018年无上年结转。

(二)本部门2018年度总支出1476.92万元,其中本年支出1476.92万元, 较2017年度决算数增加352.08万元,增长31.3 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:

较2017年度决算数减少2.33 万元,下降100%,主要原因是,2018年不列支本项目。

2、农林水支出1419.32万元;主要用于发放本单位人员工资、开展各项业务工作支出,如病虫害控制、技术培训、防灾救灾、农业保险保费等支出;较2017年度决算数增422.47万元,增42.38%,主要原因是,2018年项目费增多。

3、医疗卫生与计划生育支出15.17万元:主要用于行政事业单位医疗保险费及公务员医疗补助费支出。较2017年度决算数增0.53万元,增42.38%,主要原因是人员工资增加,按工资比例支出该项费也相应增加。

4.社会保障和就业(类)25.98万元:主要用于钟山县水果烟草生产办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增2.03万元,增8.47%,主要原因是退休人员工资增加,按工资比例支出该项费也相应增加。

 

5.住房保障支出(类)16.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增2.48万元,增17.75%,主要原因是人员工资增加,按工资比例支出该项费也相应增加。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。

7.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少73.06万元,下降100%,主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县水果烟草生产办公室2018 年度一般公共预算支出1476.92万元,较2017年度决算数增加352.08万元,增长31.3%。其中:基本支出 257.06万元,项目支出1219.86万元。

钟山县水果烟草生产办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为 411.86万元,支出决算为 1476.92万元,完成年初预算的358.59%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2.42万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。支出科目调整,该项支出不列支。

(二)、农林水支出年初预算为355.24万元,支出决算为1419.32 万元,完成年初预算的 399.53%,主要原因:2018年项目费增多。农林水支出主要用于发放本单位人员工资、开展各项业务工作支出,如病虫害控制、技术培训、防灾救灾、农业保险保费等支出;

(三)、医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.83万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的 102.29%:主要用于行政事业单位医疗保险费及公务员医疗补助费支出。2018年人员工资增加,按工资比例支出该项费也相应增加。

(四).社会保障和就业(类)年初预算为24.17万元,支出决算为25.98万元,完成年初预算的 107.49%:主要用于钟山县水果烟草生产办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年退休人员工资增加,按工资比例支出该项费也相应增加。

(五).住房保障支出(类)年初预算为14.51万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算的113.37%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年在职人员工资增加按工资比例支出该项费也相应增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出257.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 215.05万元,完成年初预算的133.42 %。预决算差异的原因是人员工资增加。

(二)商品和服务支出 40.91万元,完成年初预算的 154.78%。预决算差异的原因是人员工资增加。

(三)对个人和家庭的补助支出 1.1万元,完成年初预算的30.99%。预决算差异的原因是预算科目调整。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县水果烟草生产办公室2018年度政府性基金支出     0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县水果烟草生产办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 3.45万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、  0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出 3.45万元,国内公务接待批次 11次,人次 120次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出40.92万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加12.08万元,增长41.88%。主要原因是:项目增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对钟山县水果烟草生产办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1476.92万元。部门自评工作开展和评价结果运用情况。根据县财政局《关于开展我县2018年度财政预算绩效评价工作的通知》(钟财预[2019]13号)文件要求,我单位高度重视,结合部门支出绩效评价指标体系,逐一自评打分,并认真撰写自评报告。从自评情况来看,我部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,促进了水果烟草业的发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。自评总分97分,评价等级优秀,总体的结论优秀

2.部门决算中项目绩效自评结果(本部门无专项预算项目)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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