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钟山县乡村建设办公室 2018年部门决算

钟山县乡村建设办公室 2018年部门决算

作者:乡村办 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 08:09:46点击数:

钟山县乡村建设办公室

2018年部门决算

目 录

第一部分:钟山县乡村建设办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县乡村建设办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县乡村建设办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县乡村建设办公室概况

一、主要职能

钟山县乡村办主要职责:统筹协调指导全县乡村建设工作开展;具体负责全县乡村建设工作综合协调、督促指导、检查考核以及项目资金管理等工作,承担钟山县深入开展“美丽钟山”乡村建设重大活动领导小组办公室工作职责及县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,钟山县乡村建设办公室设综合股、督查考核股、项目资金股3个内设机构。

(一)综合股

主持综合股日常事务性工作,负责研究制定活动工作计划、实施方案;负责活动的组织协调、宣传策划工作;负责处理办公室日常事务,起草各类文稿,及时掌握各项活动动态和进展情况;完成领导小组及办公室领导交办的其他工作。

(二)督查考核股

负责活动督促检查和考核考评工作,了解掌握进度情况、整改情况、主要经验和存在问题,及时跟踪以及分析研究,提出意见建议;完成领导小组及办公室领导交办的其他工作。

(三)项目资金股

负责协调编制活动项目规划和办公室日常经费开支,筹措、监督和管理项目资金,做好年度预算的分配工作;完成领导小组及办公室领导交办的其他工作。

第二部分:钟山县乡村建设办公室2018年度部门决算报表

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表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款961.61一、一般公共服务支出72.73
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出6.57
  九、医疗卫生与计划生育支出2.84
  十、节能环保支出68.32
  十一、城乡社区支出432.00
  十二、农林水支出374.79
  十九、住房保障支出4.62
本年收入合计961.61本年支出合计961.86
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转0.27年末结转与结余0.02
    
收入总计961.88支出总计 961.88
    
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计961.61961.61     
201一般公共服务支出72.7572.75     
20103政府办公厅(室)及相关机构事务72.7572.75     
2010350事业运行72.7572.75     
208社会保障和就业支出6.576.57     
20805行政事业单位离退休6.576.57     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.576.57     
210医疗卫生与计划生育支出2.842.84     
21011行政事业单位医疗2.842.84     
2101102事业单位医疗1.711.71     
2101103公务员医疗补助1.131.13     
211节能环保支出68.3268.32     
21104自然生态保护68.3268.32     
2110402农村环境保护68.3268.32     
212城乡社区支出431.73431.73     
21205城乡社区环境卫生79.5279.52     
2120501城乡社区环境卫生79.5279.52     
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出322.03322.03     
2120804农村基础设施建设支出322.03322.03     
21299其他城乡社区支出30.1930.19     
2129999其他城乡社区支出30.1930.19     
213农林水支出374.79374.79     
21301农业121.46121.46     
2130124农业组织化与产业化经营121.46121.46     
21305扶贫54.3354.33     
2130504农村基础设施建设54.1054.10     
2130599其他扶贫支出0.230.23     
21307农村综合改革199199     
2130701对村级一事一议的补助199199     
221住房保障支出4.624.62     
22102住房改革支出4.624.62     
2210201住房公积金4.624.62     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计961.8658.23903.63   
201一般公共服务支出72.7344.2128.52   
20103政府办公厅(室)及相关机构事务72.7344.2128.52   
2010350事业运行72.7344.2128.52   
208社会保障和就业支出6.576.57    
20805行政事业单位离退休6.576.57    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.576.57    
210医疗卫生与计划生育支出2.842.84    
21011行政事业单位医疗2.842.84    
2101102事业单位医疗1.711.71    
2101103公务员医疗补助1.131.13    
211节能环保支出68.32 68.32   
21104自然生态保护68.32 68.32   
2110402农村环境保护68.32 68.32   
212城乡社区支出432.00 432.00   
21205城乡社区环境卫生79.79 79.79   
2120501城乡社区环境卫生79.79 79.79   
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出322.03 322.03   
2120804农村基础设施建设支出322.03 322.03   
21299其他城乡社区支出30.19 30.19   
2129999其他城乡社区支出30.19 30.19   
213农林水支出374.79 374.79   
21301农业121.46 121.46   
2130124农业组织化与产业化经营121.46 121.46   
21305扶贫54.33 54.33   
2130504农村基础设施建设54.10 54.10   
2130599其他扶贫支出0.23 0.23   
21307农村综合改革199.00 199.00   
2130701对村级一事一议的补助199.00 199.00   
221住房保障支出4.624.62    
22102住房改革支出4.624.62    
2210201住房公积金4.624.62    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

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收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1639.58一、一般公共服务支出1972.7372.73 
二、政府性基金预算财政拨款2322.03二、外交支出20   
 3 三、教育支出21   
 4 四、科学技术支出22   
 5 五、文化体育与传媒支出23   
 6 六、社会保障和就业支出24   
 7 八、社会保障和就业支出256.576.57 
 8 九、医疗卫生与计划生育支出262.842.84 
 9 十、节能环保支出2768.3268.32 
 10 十一、城乡社区支出28432.00109.97322.03
 11 十二、农林水支出29374.79374.79 
 12 十九、住房保障支出304.624.62 
本年收入合计13961.61本年支出合计31961.86639.83322.03
年初财政拨款结转和结余140.27年末结转和结余320.020.02 
一般公共预算财政拨款150.27 33   
政府性基金预算财政拨款16  34   
 17  35   
合计18961.88合计36961.88639.85322.03
         

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计639.8358.23581.59
201一般公共服务支出72.7344.2128.52
20103政府办公厅(室)及相关机构事务72.7344.2128.52
2010350事业运行72.7344.2128.52
208社会保障和就业支出6.576.57 
20805行政事业单位离退休6.576.57 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.576.57 
210医疗卫生与计划生育支出2.842.84 
21011行政事业单位医疗2.842.84 
2101102事业单位医疗1.711.71 
2101103公务员医疗补助1.131.13 
211节能环保支出68.32 68.32
21104自然生态保护68.32 68.32
2110402农村环境保护68.32 68.32
212城乡社区支出109.97 109.97
21205城乡社区环境卫生79.79 79.79
2120501城乡社区环境卫生79.79 79.79
21299其他城乡社区支出30.19 30.19
2129999其他城乡社区支出30.19 30.19
213农林水支出374.79 374.79
21301农业121.46 121.46
2130124农业组织化与产业化经营121.46 121.46
21305扶贫54.33 54.33
2130504农村基础设施建设54.10 54.10
2130599其他扶贫支出0.23 0.23
21307农村综合改革199.00 199.00
2130701对村级一事一议的补助199.00 199.00
221住房保障支出4.624.62 
22102住房改革支出4.624.62 
2210201住房公积金4.624.62 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出56.50302商品和服务支出1.73
30101基本工资18.3430201办公费0.78
30102津贴补贴1.8630211差旅费0.57
30103奖金11.2830216培训费0.29
30107绩效工资10.7230299其他商品和服务支出0.09
30108机关事业单位基本养老保险缴费6.57   
30110职工基本医疗保险缴费1.71   
30111公务员医疗补助缴费1.13   
30112其他社会保障缴费0.28   
30113住房公积金4.62   
303对个人和家庭的补助 310其他资本性支出 
30301离休费 31001房屋建筑物购建 
30302退休费 ………… 
………… 31099其他资本性支出 
………… 304对企事业单位的补贴 
30313购房补贴 30401企业政策性补贴 
30399其他对个人和家庭的补助支出 ………… 
   307债务付息支出 
   30701国内债务付息 
   ………… 
   399其他支出 
   39901赠与 
   ………… 
人员经费合计 公用经费合计 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
6.00    6.001.09    1.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

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项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计 322.03322.03 322.03  
212城乡社区支出 322.03322.03 322.03  
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 322.03322.03 322.03  
2120804农村基础设施建设支出 322.03322.03 322.03  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:钟山县乡村建设办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入961.88万元,其中年初结转和结余0.27万元,本年收入961.61万元, 较2017年度决算数减少72.55万元,下降7.01%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入961.61万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少72.8万元,下降7.04%,主要原因是项目减少,所以相关费用减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.25万元,增长1250.0%,主要原因是17年度支出预算按实际支出后未执行完毕结转。

(二)本部门2018年度总支出961.88万元,其中年末结转和结余0.02万元,本年支出961.86万元, 较2017年度决算数减少72.3万元,下降6.99%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)72.73万元:主要用于事业运行支出。较2017年度决算数增加44.23万元,增长155.19%,主要原因是人员增加及工资调整增加了支出。

①2010350-事业运行72.73万元

2. 社会保障和就业(类)6.57万元:主要用于钟山县乡村建设办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加1.77万元,增长36.88%,主要原因是工资调整及人员增加,所以相关费用增加。

①2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元

3. 医疗卫生与计划生育支出2.84万元:主要用于按国家政策规定为职工购买的各类医疗、社会保险。较2017年度决算数增加0.42万元,增长17.36%,主要原因是工资调整及人员增加,所以相关费用增加。

①2101102-事业单位医疗1.71万元

②2101103-公务员医疗补助1.13万元

4. 节能环保支出68.32万元:主要用于自然生态保护、农村环境保户的费用。较2017年度决算数减少376.68万元,下降84.65%,主要原因是项目减少,所以相关费用减少。

① 2110402-农村环境保护68.32万元

5. 城乡社区支出432.00万元:主要用于生态乡村、清洁乡村及农村基础设施建设工作经费。较2017年度决算数减少118.2万元,下降21.48%,主要原因是项目减少,所以相关费用减少。

① 2120501-城乡社区环境卫生79.79万元

②2120804-农村基础设施建设支出322.03万元

③ 2129999-其他城乡社区支出30.19万元

6.农林水支出374.79万元:主要用于农业组织化与产业化经营及农村基础设施建设工作经费。较2017年度决算数增加374.79万元,增长100%,主要原因是支出生态乡村提档升级项目、宜居乡村建设项目及贫困大学生暑假实践项目经费。

①2130124-农业组织化与产业化经营121.46万元

②2130504-农村基础设施建设54.1万元

③2130599-其他扶贫支出0.23万元

④2130701-对村级一事一议的补助199万元

7. 住房保障支出(类)4.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.65元,增长55.56%,主要原因是工资调整及人员增加,所以相关费用增加。

①2210201-住房公积金4.62万元

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

9.年末结转和结余0.02万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.25万元,下降92.59%,主要原因是按实际情况支出后结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县乡村建设办公室2018 年度一般公共预算支出639.83万元,较2017年度决算数减少280.59万元,下降30.48%。其中:基本支出58.23万元,项目支出581.59万元。

钟山县乡村建设办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为69.53万元,支出决算为639.83万元,完成年初预算的920.22%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为57.66万元,支出决算为72.73万元,完成年初预算的126.14%。预决算差异原因:工资调整及人员增加,所以相关的费用增加。主要用于主要用于事业运行支出。

①2010350-事业运行72.73万元

(二)社会保障和就业(类)年初预算为5.64万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的116.49%。预决算差异原因:工资调整及人员增加,所以相关的费用增加。主要用于钟山县乡村建设办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

①2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.84万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家政策规定为职工购买的各类医疗、社会保险。

①2101102-事业单位医疗1.71万元

②2101103-公务员医疗补助1.13万元

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为68.32万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因:上级专项补助资金,用于专项项目经费支出。主要用于自然生态保护、农村环境保户的费用。

①2110402-农村环境保护68.32万元

(五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为109.97万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因: 上级专项补助资金,用于专项项目经费支出。主要用于生态乡村、清洁乡村及农村基础设施建设工作经费。

①2120501-城乡社区环境卫生79.79万元

②2129999-其他城乡社区支出30.19万元

(六)农林水支出(类))年初预算为0万元,支出决算为374.79万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因: 上级专项补助资金,用于专项项目经费支出。主要用于农业组织化与产业化经营及农村基础设施建设工作经费。

①2130124-农业组织化与产业化经营121.46万元

②2130504-农村基础设施建设54.1万元

③2130599-其他扶贫支出0.23万元

④2130701-对村级一事一议的补助199万元

(七)住房保障支出(类)年初预算为3.39万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的136.28%。预决算差异原因:工资调整及人员增加,所以相关的费用增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

①2210201-住房公积金4.62万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出56.50万元,完成年初预算的137.7%。预决算差异原因:工资调整及人员增加,所以相关的费用增加。

(二)商品和服务支出1.73万元,完成年初预算的74.89%。预决算差异原因:办公费及差旅费等相关费用支出减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县乡村建设办公室2018年度政府性基金支出322.03万元,较2017年度决算数增加208.04万元,增长182.51%。其中:基本支出0万元,项目支出322.03万元。

钟山县乡村建设办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为322.03万元,完成年初预算的0%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为322.03万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因: 上级专项补助资金,用于专项项目经费支出。主要用于生态乡村、清洁乡村及农村基础设施建设工作经费。

①2120804-农村基础设施建设支出322.03万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.09万元。

“三公”经费支出决算总额1.09万元,其中公务接待费支出决算1.09万元。年初预算三公经费6万元,减少了4.91万元,下降81.83%。上年支出决算数3.46万元,同比减少2.37万元,下降68.5%,下降原因:厉行节约、减少开支,2018年我办接待减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县乡村建设办公室出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县乡村建设办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1.09万元,国内公务接待批次15次,人次146次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位属于非参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。组织对钟山县乡村建设办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出639.58万元。从评价情况来看,全年各季度以及年度支出执行符合既定目标。“三公经费”控制率,确保只减不增。全年没有追加预算。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,支出审批程序完整,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,并按时间节点公开了预决算信息,完成年度非税收入指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钟山县乡村建设办公室

2019年9月19日

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