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钟山县妇幼保健院2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 11:09:22点击数:

 

 

 

钟山县妇幼保健院

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:钟山县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县妇幼保健院2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县妇幼保健院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县妇幼保健院概况

一、主要职能

(一)、开展母婴保健技术服务

1、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前保健、孕前保健、孕产期保健、产后康复、女性盆底功能障碍防治、更年期保健、老年期保健、计划生育技术指导、健康教育等服务,以及生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

2、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。包括:儿童早期教育、营养与喂养指导、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、游泳、脑康复治疗、氟化泡沫防治龋病、智力测试、视力筛查、生长发育监测及心理保健服务。

(二)、开展临床医疗服务

1、妇产科是全县产科急救中心,开展临床医疗业务包括妇女常见疾病诊治、计划生育技术服务、无痛可视人流、不孕不育症、阴式微创子宫肌瘤切除、利普刀治疗宫颈疾病、产前筛查、助产技术服务、无痛分娩、妊娠合并症及并发症的诊治和危重孕产妇的抢救等。

2、儿科(新生儿科)是全县新生儿重症监护中心,开展临床医疗业务包括儿科(新生儿科)常见病、多发病和疑难重症疾病诊治,对新生儿缺氧缺血性脑病,高胆红素血症、早产儿、低体重儿等严重的新生儿疾病治疗有较丰富的临床经验,承担全县乡镇危重新生儿的监护治疗与接诊。

(三)、开展基层公共卫生妇幼健康服务:

1、承担基层妇幼健康服务指导,包括全县妇幼保健业务、妇幼卫生工作及妇幼健康项目的技术指导和培训等工作。

2、负责全县基本公共卫生服务项目中孕产妇保健服务和0-6岁儿童保健服务项目管理指导。

3、负责重大公共卫生服务项目实施与管理。包括:农村孕产妇住院分娩补助、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查和免费补服叶酸项目。

4、负责广西医改妇幼项目的实施与管理。包括:免费婚检、产前筛查补助、新生儿疾病筛查补助、新生儿听力筛查补助和地中海贫血防治计划项目。

5、负责全县妇幼卫生工作和妇幼健康服务项目信息管理资料的统计、分析与上报。

二、部门决算单位构成

为钟山县妇幼保健院独立机构。

 

 

 

 

第二部分:钟山县妇幼保健院 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1333.6

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 5524.09

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

   86.70

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 5957.14

 

 

十九、住房保障支出

   53.76

本年收入合计

6857.69

本年支出合计

 6097.60

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

  760.09

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

  6857.69

支出总计

 6857.69

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,857.69

1,333.60

0.00

5,524.09

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.70

86.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

86.70

86.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.93

83.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6,717.23

1,193.14

0.00

5,524.09

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

160.24

160.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100206

  妇产医院

120.79

120.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

39.45

39.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6,512.09

988.00

0.00

5,524.09

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

6,156.47

632.38

0.00

5,524.09

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

355.61

355.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.28

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.93

23.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.35

15.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.76

53.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.76

53.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

53.76

53.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,097.60

851.58

5,246.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.70

86.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

86.70

86.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.93

83.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5,957.14

711.12

5,246.02

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

160.24

39.45

120.79

0.00

0.00

0.00

2100206

  妇产医院

120.79

0.00

120.79

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

39.45

39.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5,752.00

632.38

5,119.61

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

5,396.39

632.38

4,764.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

355.61

0.00

355.61

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

5.62

0.00

5.62

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

5.62

0.00

5.62

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.28

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.93

23.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.35

15.35

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.76

53.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.76

53.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

53.76

53.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1,333.60

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

86.70

86.70

0.00

 

9

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,193.14

1,193.14

0.00

 

10

0.00

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

18

0.00

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

0.00

十九、住房保障支出

49

53.76

53.76

0.00

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

0.00

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,333.60

本年支出合计

77

1,333.60

1,333.60

0.00

 

25

0.00

 

78

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

0.00

 

82

0.00

0.00

0.00

总计

30

1,333.60

总计

83

1,333.60

1,333.60

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

4

5

6

合计

1,333.60

851.58

482.02

208

社会保障和就业支出

86.70

86.70

0.00

20805

行政事业单位离退休

86.70

86.70

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.93

83.93

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.77

2.77

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,193.14

711.12

482.02

21002

公立医院

160.24

39.45

120.79

2100206

  妇产医院

120.79

0.00

120.79

2100299

  其他公立医院支出

39.45

39.45

0.00

21004

公共卫生

988.00

632.38

355.61

2100403

  妇幼保健机构

632.38

632.38

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

355.61

0.00

355.61

21007

计划生育事务

5.62

0.00

5.62

2100717

  计划生育服务

5.62

0.00

5.62

21011

行政事业单位医疗

39.28

39.28

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.93

23.93

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.35

15.35

0.00

221

住房保障支出

53.76

53.76

0.00

22102

住房改革支出

53.76

53.76

0.00

2210201

  住房公积金

53.76

53.76

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 705.01

302

商品和服务支出

 36.16

30101

  基本工资

 474.18

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

  45.70

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 185.12

30299

  其他商品和服务支出

 36.16

303

对个人和家庭的补助

   5.74

310

其他资本性支出

 104.67

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

31003

  专用设备购置

 104.67

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

   0.54

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

   5.20

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 710.75

公用经费合计

 140.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县妇幼保健院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入6857.69万元,其中本年收入6857.69万元, 较2017年度决算数减少543.19万元,增下降7.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1133.6万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少619.22万元,下降35.33%,主要原因是公卫用房、设备购置项目资金减少。

2.事业收入5524.09万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计划生育服务中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数减少123.97万元,下降2.2%,主要原因是医疗收入减少。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)本部门2018年度总支出6097.6万元,其中本年支出6097.6万元, 较2017年度决算数减少2257.6万元,下降27.02%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出86.7万元,较2017年度决算数减少6.16万元,下降6.63%,主要原因是机关事业单位基本养老缴费支出减少。

2、医疗卫生与计划生育支出5957.14万元,较2017年度决算数减少1422.74万元,减少19.3%,主要原因是医疗支出减少

3、住房保障支出(类)支出53.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.34万元,下降2.56%,主要原因是住房保障支出减少。

4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县妇幼保健院2018 年度一般公共预算支出1333.6万元,较2017年度决算数减少419.22万元,下降23.92%。其中:基本支出851.58万元,项目支出482.02万元。

贺州市妇幼保健院2018 年度一般公共预算支出年初预算为1025.9万元,支出决算为1333.6万元,完成年初预算的130%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1025.9万元,支出决算为1333.6万元,完成年初预算的130%。(简要说明预决算差异)主要用于人员经费、日常公用经费、专用材料费等支出。

社会保障和就业(类)支出86.7万元。

医疗卫生与计划生育支出1193.14万元。

住房保障支出(类)支出53.76万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出851.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出705.01万元,完成年初预算的91.38%。预决算差异的原因是年中调整预算数。

(二)商品和服务支出36.16万元,完成年初预算的338.26%。预决算差异的原因是年中调整预算数。

(三)对个人和家庭的补助支出5.74万元,完成年初预算的143.14%。预决算差异的原因是年中调整预算数。

(四)资本性支出104.67,完成年初预算的100.07%。预决算差异的原因是年中调整预算数。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县妇幼保健院2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县妇幼保健院2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县妇幼保健院机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县妇幼保健院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位无绩效评价项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

 

 

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