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钟山县委组织部2018年度部门决算公开

作者:组织部 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 13:09:48点击数:

钟山县委组织部

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:钟山县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县委组织部2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县委组织部概况

{C}<!--[if !supportLists]-->一、{C}<!--[endif]-->主要职能 

主管党的组织工作、人才工作和干部工作。 

{C}<!--[if !supportLists]-->二、{C}<!--[endif]-->部门决算单位构成

)机构设置情况

钟山县委组织部为财政全额拨款行政单位,财务隶属关系为一级单位,资产管理部门设置在办公室,执行行政单位财务会计制度。本部共有属单位4个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是钟山县委组织部,参照公务员管理事业单位是:钟山县党员干部现代远程教育管理办公室。非参照公务员管理全额事业单位是:钟山县委党建办、钟山县领导干部考试与测评中心 

钟山县委组织部机关本级内设机构:办公室、干部一股、干部二股、干部三股、人才工作股、干部监督股、干部教育股、组织一股、组织二股、组织三股、调查研究室、信息宣传股、12个职能股室。

二、人员构成情况

钟山县委组织部实有人数:29人。其中行政编制人数:14

人;参公编制人数:6事业编制9退休人员3

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县委组织部 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2914.68

一、一般公共服务支出

2802.2

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、文化体育与传媒支出

 

 

 

五、社会保障和就业支出

31.70

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

13.91

 

 

七、农林水支出

45.00

 

 

八、住房保障支出

21.88

本年收入合计

2914.68

本年支出合计

2914.68

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

2914.68

支出总计

2914.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                                                     单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

合计

2914.68

2914.68

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2802.20

2802.20

 

 

 

 

20132

组织事务

2802.20

2802.20

 

 

 

 

2013201

  行政运行

268.93

268.93

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

2173.5

2173.5

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

359.77

359.77

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.70

31.70

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.70

31.70

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.82

30.82

 

 

 

 

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.89

0.89

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.91

13.91

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

13.91

13.91

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

7.88

7.88

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

6.02

6.02

 

 

 

 

213

农林水支出

45.00

45.00

 

 

 

 

21305

扶贫

45.00

45.00

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

40.00

40.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.88

21.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.88

21.88

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.88

21.88

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2914.68

336.42

2578.26

 

 

 

201

一般公共服务支出

2802.20

268.93

2533.26

 

 

 

20132

组织事务

2802.20

268.93

2533.26

 

 

 

2013201

  行政运行

268.93

268.93

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

2173.5

 

2173.5

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

359.77

 

359.77

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.70

31.70

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.70

31.70

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.82

30.82

 

 

 

 

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.89

0.89

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.91

13.91

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

13.91

13.91

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

7.88

7.88

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

6.02

6.02

 

 

 

 

213

农林水支出

45.00

 

45.00

 

 

 

21305

扶贫

45.00

 

45.00

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

5.00

 

5.00

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

40.00

 

40.00

 

 

 

221

住房保障支出

21.88

21.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.88

21.88

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.88

21.88

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。          

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2914.68

一、一般公共服务支出

18

2802.2

2802.2

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

22

31.70

31.70

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

13.91

13.91

 

 

7

 

七、农林水支出

24

45.00

45.00

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

21.88

21.88

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2914.68

本年支出合计

29

2914.68

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2914.68

合计

34

2914.68

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2914.68

336.42

2578.26

201

一般公共服务支出

2802.20

268.93

2533.26

20132

组织事务

2802.20

268.93

2533.26

2013201

  行政运行

268.93

268.93

 

2013202

  一般行政管理事务

2173.5

 

2173.5

2013299

  其他组织事务支出

359.77

 

359.77

208

社会保障和就业支出

31.70

31.70

 

20805

行政事业单位离退休

31.70

31.70

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.82

30.82

 

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.89

0.89

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.91

13.91

 

21011

行政事业单位医疗★

13.91

13.91

 

2101101

  行政单位医疗★

7.88

7.88

 

2101103

  公务员医疗补助★

6.02

6.02

 

213

农林水支出

45.00

 

45.00

21305

扶贫

45.00

 

45.00

2130502

  一般行政管理事务

5.00

 

5.00

2130504

  农村基础设施建设

40.00

 

40.00

221

住房保障支出

21.88

21.88

 

22102

住房改革支出

21.88

21.88

 

2210201

  住房公积金

21.88

21.88

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

198.69

302

商品和服务支出

137.73

30101

  基本工资

74.26

30201

  办公费

8.43

30102

  津贴补贴

46.53

30202

  印刷费

1.13

30107

  绩效工资

8.96

30240

  电费

0.96

30108

  机关事业单位基本单位养老保险

30.82

30299

  邮电费

0.04

30109

  其他工资福利支出

1.46

30299

  差旅

69.35

 

 

 

 

会议费

0.13

 

 

 

 

培训费

0.14

 

 

 

 

其他交通费

16.23

 

 

 

 

  其他商品和服务支出

41.32

303

对个人和家庭的补助

 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

198.69

公用经费合计

137.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10

 

 

 

 

 10

 9.90

 

 

 

 

 9.90

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。钟山县委组织部没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排支出,故本表无数据。

 

 

第三部分:钟山县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2914.68万元,其中本年收入2914.68万元, 2017年度决算数增加244.12万元,增长9.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2914.68万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加244.12万元,增长9.14%,主要原因是增加2018年村级组织活动场所建设项目及其他项目等专项经费

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

(二)本部门2018年度总支出2914.68万元,其中本年支出2914.68万元, 2017年度决算数增加244.12万元,增长9.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务2802.2万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费等各专项业务费支出)。2017年度决算数增加426.53万元,增长15.22%,主要原因是增加2018年村级组织活动场所建设项目、其他项目及人员工资等各项专项经费

2文化体育与传媒支出0万元:主要为村级组织活动场所建设项目支出。2017年度决算数减少125万元,下降100%,主要原因是减少文体单位与村级组织活动场所建设项目的整合建设

3社会保障和就业支出31.7万元:主要为本单位职工社养老保险财政配缴方面的支出。2017年度决算数增加6.54万元,增长20.63%,主要原因是人员工资的增加

4医疗卫生与计划生育13.91万元:主要为本单位职工社保医疗保障财政配缴方面的支出。2017年度决算数增加2.42万元,增长17.39%,主要原因是人员工资的增加

5.住房保障支出21.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加6.65万元,增长30.39%,主要原因是人员工资的增加

6.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县委组织部2018 年度一般公共预算支出2914.68万元,2017年度决算数增加244.12万元,增长9.14%。其中:基本支出336.42万元,项目支出2578.26万元。

钟山县委组织部2018年度一般公共预算支出年初预算为 1173.76万元,支出决算为2914.68万元,完成年初预算的148.31%。

{C}<!--[if !supportLists]-->(一){C}<!--[endif]-->一般公共服务支出年初预算为1173.76万元,支出决算为2914.68万元,完成年初预算的148.31%。(简要说明预决算差异)

(一)一般公共服务支出年初预算为614.57万元,支出决算为2802.2万元,完成年初预算的455.96%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费等各专项业务费支出)。预决算差异是增加2018年村级组织活动场所建设项目、其他项目及人员工资等各项专项经费,部分项目年初未列进预算

(二)社会保障和就业支出年初预算为28.13万元,支出决算为31.7万元,完成年初预算的112.69%。主要用于本单位职工社养老保险财政配缴方面的支出。预决算差异是干部职工工资的增加

(三)医疗卫生与计划生育年初预算为14.17万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算的98.16%。主要用于本单位职工社保医疗保障财政配缴方面的支出。预决算差异是年内退休1人,减少相应支出

(四)住房保障支出年初预算为16.87万元,支出决算为21.88万元,完成年初预算的129.69%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算差异是人员工资的增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出336.42万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出198.69万元,完成年初预算的143.72%。预决算差异是增加人员,相应经费增加。

(二)商品和服务支出137.73万元,完成年初预算的183.64%。预决算差异是新增项目及各专项业务费增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县委组织部2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。

钟山县委组织部2018 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算10万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。……

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,    (局、办)、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0 万元。

(三)公务接待费支出年初预算为10 万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的90 %。国内公务接待批次100次,人次1238次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。预决算差异是认真贯彻落实中央、自治区、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制三公经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出137.72万元,(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加99.09万元,增长71.95%。主要原因是:新进人员、跟班人员增加,相关工资福利及行政运行成本增加

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   个,二级项目 个,共涉及资金 万元,自评覆盖率达到 %。

共组织对“2018年基层党员活动经费”“2018年村级组织活动场所标准化建设项目”“党代表活动工作经费”“民事联解项目专项资金”等4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看,项目一:2018年基层党员活动经费项目,通过落实基层党组织活动经费,强化基层党组织的政治功能,发挥基层党组织的政治引领作用,确保党内政治生活正常开展,提升基层党组织的“堡垒指数”和党员“先锋指数”。项目二:2018年村级组织活动场所标准化建设项目,为进一步改善行政村(社区)基层组织的学习、办公和活动的条件环境,更好地发挥基层组织的政治引领作用和服务功能,努力将行政村(社区)组织活动场所建设成为面向基层党员和群众的综合服务阵地。通过村级组织活动场所标准化建设,进一步提升基层组织政治引领作用和服务功能,使20个村级组织活动场所实现标准化,计划于2018年底完成。项目三:党代表活动工作经费项目,通过开展党代表活动,搭建代表建言献策平台,充分发挥代表作用,提升为民办事能力和水平。项目四:民事联解项目,解决乡镇基层生活、工作条件困难问题,完成2018年度乡镇“五小”项目建设任务。

组织对我部开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2914.68万元。从评价情况来看,2018年,我部积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,取得了不错的成绩。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部根据年初设定的绩效目标,2018年基层党员活动经费项目自评得分为100分。2018年村级组织活动场所标准化建设项目自评得分为100分。党代表活动工作经费项目自评得分为100民事联解项目自评得分为100。附《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3:(2018基层党员活动经费)2018年度项目支出绩效评价评分表:

 

2018年度项目支出绩效评价评分表
一、项目基本情况
填报单位(盖章)中国共产党钟山县委员会组织部
项目名称基层党员活动经费
项目当年预算(元)1,000,000.00 实际使用资金(元)1,000,000.00 
二、绩效评价指标评分
一级指标二级指标三级指标指标描述评价标准分值年初目标值实际完成值自评分
项目目标管理绩效<!--[if gte vml 1]>依据的充分性项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分22
目标的明确度项目资金使用的预定目标是否明确明确:3分;不够明确:0分33
目标的合理性项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分22
目标的细化项目资金是否进行细化细化:3分;未细化:0分33
项目组织管理绩效项目组织管理水平组织机构机构是否健全、分工是否明确机构健全:1分;分工明确:1分22
管理制度是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分33
项目预算管理绩效项目支出情况支出的相符性项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分11
财政资金使用率财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止44
支出的合规性项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分11
资金到位率资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%100%到位2分;90%以上1.5分;80%以上1分;70%0.5分;70%以下不得分22
预算执行情况各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分22
项目财务管理绩效会计信息质量会计资料的完整性相关会计资料是否完整会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止11
会计信息的及时性已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止11
会计信息的准确性项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分22
财务管理状况财务制度的健全性项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止22
财务管理的有效性项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止22
资金使用合理性资金拨付是否有完整的审批程序和手续资金拨付审批程序完整和手续齐全2分,不够完整酌情扣分,扣完为止22
产出指标产出数量基层党组织活动经费基层党组织开展活动16个党(工)委下拨使用8  8
产出质量规范基层党组织正常开展组织生活规范开展党组织生活全县992个基层党组织,14649名机关、企事业、农村党员正常开展党内组织生活8  8
产出时效完成时间规范时间完成使用2018年12月前用于基层党组织活动8  8
产出成本基层党组织活动基层党组织活动经费2018年12月前用于基层党组织活动5  5
效益指标经济效益       
社会效益基层党组织活动经费保障基层党组织活动经费通过落实基层党组织活动经费,强化基层党组织的政治功能,发挥基层党组织的政治引领作用,确保党内政治生活正常开展,提升基层党组织的“堡垒指数”和党员“先锋指数”。18  18
生态效益       
可持续影响       
满意度指标社会公众满意度       
服务对象满意度基层党组织活动经费保障基层党组织活动经费通过落实基层党组织活动经费,强化基层党组织的政治功能,发挥基层党组织的政治引领作用,确保党内政治生活正常开展,提升基层党组织的“堡垒指数”和党员“先锋指数”。18  18
合计    100  100
说明:请根据年初编报的绩效目标表完善本评价评分表的“产出”、“效益”、“满意度”的三级指标、指标描述、评价标准、分值、年初目标值(即指标值)后,再结合实际填报实际完成值,并自评分。

 

2018年度项目支出绩效评价评分表
一、项目基本情况
填报单位(盖章)中共钟山县委员会组织部
项目名称2018年村级组织活动场所标准化建设项目
项目当年预算(元)5,000,000.00 实际使用资金(元)539,000.00 
二、绩效评价指标评分
一级指标二级指标三级指标指标描述评价标准分值年初目标值实际完成值自评分
项目目标管理绩效<!--[if gte vml 1]>依据的充分性项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分22
目标的明确度项目资金使用的预定目标是否明确明确:3分;不够明确:0分33
目标的合理性项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分22
目标的细化项目资金是否进行细化细化:3分;未细化:0分33
项目组织管理绩效项目组织管理水平组织机构机构是否健全、分工是否明确机构健全:1分;分工明确:1分22
管理制度是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分33
项目预算管理绩效项目支出情况支出的相符性项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分11
财政资金使用率财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止44
支出的合规性项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分11
资金到位率资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%100%到位2分;90%以上1.5分;80%以上1分;70%0.5分;70%以下不得分22
预算执行情况各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分22
项目财务管理绩效会计信息质量会计资料的完整性相关会计资料是否完整会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止11
会计信息的及时性已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止11
会计信息的准确性项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分22
财务管理状况财务制度的健全性项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止22
财务管理的有效性项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止22
资金使用合理性资金拨付是否有完整的审批程序和手续资金拨付审批程序完整和手续齐全2分,不够完整酌情扣分,扣完为止22
产出指标产出数量村级组织活动场所标准化建设资金村级组织活动场所标准化建设6008  8
产出质量规范村级组织活动场所标准化建设项目使全县村级组织活动场所都能达到标准6008  8
产出时效完成时间新建村级组织活动场所标准化建设项目 8  8
产出成本2018年村级组织活动场所标准化建设资金2018年村级组织活动场所标准化建设资金6008  8
效益指标经济效益       
社会效益通过村级组织活动场所标准化建设,强化基层党组织政治引领功能和更好的为人民服务的作用。村级组织活动标准化建设项目使20个村级组织活动场所标准化项目建设完成18  18
生态效益       
可持续影响       
满意度指标社会公众满意度       
服务对象满意度通过村级组织活动场所标准化建设,强化基层党组织政治引领功能和更好的为人民服务的作用。村级组织活动标准化建设项目使20个村级组织活动场所标准化项目建设完成15  15
合计    100  100
说明:请根据年初编报的绩效目标表完善本评价评分表的“产出”、“效益”、“满意度”的三级指标、指标描述、评价标准、分值、年初目标值(即指标值)后,再结合实际填报实际完成值,并自评分。

 

2018年度项目支出绩效评价评分表
一、项目基本情况
填报单位(盖章)中共钟山县委员会组织部
项目名称党代表活动工作经费
项目当年预算(元)1,000,000.00 实际使用资金(元)1,000,000.00 
二、绩效评价指标评分
一级指标二级指标三级指标指标描述评价标准分值年初目标值实际完成值自评分
项目目标管理绩效<!--[if gte vml 1]>依据的充分性项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分22
目标的明确度项目资金使用的预定目标是否明确明确:3分;不够明确:0分33
目标的合理性项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分22
目标的细化项目资金是否进行细化细化:3分;未细化:0分33
项目组织管理绩效项目组织管理水平组织机构机构是否健全、分工是否明确机构健全:1分;分工明确:1分22
管理制度是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分33
项目预算管理绩效项目支出情况支出的相符性项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分11
财政资金使用率财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止44
支出的合规性项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分11
资金到位率资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%100%到位2分;90%以上1.5分;80%以上1分;70%0.5分;70%以下不得分22
预算执行情况各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分22
项目财务管理绩效会计信息质量会计资料的完整性相关会计资料是否完整会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止11
会计信息的及时性已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止11
会计信息的准确性项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分22
财务管理状况财务制度的健全性项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止22
财务管理的有效性项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止22
资金使用合理性资金拨付是否有完整的审批程序和手续资金拨付审批程序完整和手续齐全2分,不够完整酌情扣分,扣完为止22
产出指标产出数量党代表活动开展情况常态化开展党代表活动党代表活动正常开展15  15
产出质量党代表活动开展情况常态化开展党代表活动党代表活动正常开展15  15
产出时效       
产出成本       
效益指标经济效益       
社会效益通过开展党代表活动,搭建代表建言献策平台,充分发挥代表作用,提升为民办事能力和水平。党代表活动正常开展,增强代表履职能力。党代表活动常态化开展,有效提升为民办事的能力。15  15
生态效益       
可持续影响       
满意度指标社会公众满意度       
服务对象满意度通过开展党代表活动,搭建代表建言献策平台,充分发挥代表作用,提升为民办事能力和水平。党代表活动正常开展,增强代表履职能力。党代表活动常态化开展,有效提升为民办事的能力。20  20
合计    100  100
说明:请根据年初编报的绩效目标表完善本评价评分表的“产出”、“效益”、“满意度”的三级指标、指标描述、评价标准、分值、年初目标值(即指标值)后,再结合实际填报实际完成值,并自评分。

 

2018年度项目支出绩效评价评分表
一、项目基本情况
填报单位(盖章)中共钟山县委员会组织部
项目名称民事联解项目专项资金调整用于乡镇“五小”项目
项目当年预算(元)1,000,000.00 实际使用资金(元)1,000,000.00 
二、绩效评价指标评分
一级指标二级指标三级指标指标描述评价标准分值年初目标值实际完成值自评分
项目目标管理绩效<!--[if gte vml 1]>依据的充分性项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分22
目标的明确度项目资金使用的预定目标是否明确明确:3分;不够明确:0分33
目标的合理性项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分22
目标的细化项目资金是否进行细化细化:3分;未细化:0分33
项目组织管理绩效项目组织管理水平组织机构机构是否健全、分工是否明确机构健全:1分;分工明确:1分22
管理制度是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分33
项目预算管理绩效项目支出情况支出的相符性项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分11
财政资金使用率财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止44
支出的合规性项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分11
资金到位率资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%100%到位2分;90%以上1.5分;80%以上1分;70%0.5分;70%以下不得分22
预算执行情况各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分22
项目财务管理绩效会计信息质量会计资料的完整性相关会计资料是否完整会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止11
会计信息的及时性已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止11
会计信息的准确性项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分22
财务管理状况财务制度的健全性项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止22
财务管理的有效性项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止22
资金使用合理性资金拨付是否有完整的审批程序和手续资金拨付审批程序完整和手续齐全2分,不够完整酌情扣分,扣完为止22
产出指标产出数量乡镇“五小”项目建设乡镇“五小”项目建设完成2018年度乡镇“五小”项目建设任务8  8
产出质量乡镇“五小”项目建设乡镇“五小”项目建设完成2018年度乡镇“五小”项目建设任务8  8
产出时效完成时间解决乡镇基层生活、工作条件困难问题完成2018年度乡镇“五小”项目建设任务8  8
产出成本民事联解专项资金100万元完成2018年度乡镇“五小”项目建设任务完成2018年度乡镇“五小”项目建设任务8  8
效益指标经济效益       
社会效益解决乡镇基层生活、工作条件困难问题解决乡镇基层生活、工作条件困难问题完成2018年度乡镇“五小”项目建设任务18  18
生态效益       
可持续影响       
满意度指标社会公众满意度       
服务对象满意度解决乡镇基层生活、工作条件困难问题解决乡镇基层生活、工作条件困难问题解决乡镇基层生活、工作条件困难问题15  15
合计    100  100
说明:请根据年初编报的绩效目标表完善本评价评分表的“产出”、“效益”、“满意度”的三级指标、指标描述、评价标准、分值、年初目标值(即指标值)后,再结合实际填报实际完成值,并自评分。

 

附件4:(2018年县委组织部)2018年度部门整体支出绩效评价评分表:

 

2018年度部门整体支出绩效评价评分表
填报单位(盖章):中共钟山县委员会组织部        
一级指标二级指标三级指标指标描述年初目标值评价标准分值实际完成情况描述部门自评分
预算编制(18分)编制质量(18分)收入编制完整性上年结余资金是否纳入部门预算管理。达到目标值得4分,否则不得分。上年结余资金已纳入部门预算管理。4
项目支出编制合规性是否按规定编制政府采购预算。达到目标值得4分,编制了但存在不合规定情况酌情扣分,不编制不得分。按规定编制政府采购预算。3
预算细化率=细化的项目金额/项目总金额×100%。≥80%以6分为上限,采用完成比率法计分:得分=细化率/80%×100%×6,超出目标值不加分。已按编制预算细化5
“三公经费”预算控制率“三公经费”预算控制率=(本年度“三公经费”预算总额/上年度“三公经费”预算总额)×100%。≤100%达到目标值得4分,未达到目标值的每增加2.5个百分点扣1分,扣完为止。已完成,达到目标值4
预算执行
(52分)
预算执行
(24分)
预算完成率预算完成率=(实际完成数/年度预算数)×100%。≥90%达到目标值得5分,未达到目标值的每减少4个百分点扣1分,扣完为止。已完成,达到目标值4
项目预算追加率项目预算追加率=(追加项目预算数/年初项目预算数)×100%。≤10%达到目标值得5分,未达到目标值的每增加4个百分点扣1分,扣完为止。已完成,达到目标值4
支出进度6月支出进度。≥40%以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=6月支出进度/40%×100%×2,超出目标值不加分。已完成,达到目标值2
9月支出进度。≥65%以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=9月支出进度/65%×100%×2,超出目标值不加分。已完成,达到目标值3
12月支出进度。≥90%以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=12月支出进度/90%×100%×2,超出目标值不加分。已完成,达到目标值4
“三公经费”控制率“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出/上年度“三公经费”实际支出)×100% ≤100%达到目标值得4分,未达到目标值的每增加1个百分点扣1分,扣完为止。已完成,达到目标值4
预决算管理管理制度健全性是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。达到目标值得3分,否则不得分。已完成,达到目标值3
相关管理制度是否得到有效执行。达到目标值得3分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值3
资金使用合规性是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。达到目标值得3分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值3
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。达到目标值得2分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值2
是否符合部门预算批复的用途。达到目标值得2分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值2
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。达到目标值得3分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值3
预决算信息公开性是否按规定公开预决算信息。达到目标值得4分,否则不得分。已完成,达到目标值4
资产管理
(8分)
管理制度健全性是否已制定或具有资产管理制度。达到目标值得2分,否则不得分。已完成,达到目标值2
相关资产管理制度是否得到有效执行。达到目标值得2分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值1
资产保存是否完整;达到目标值得1分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值1
资产配置是否合理;达到目标值得1分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值1
资产处置是否合规;达到目标值得1分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值1
资产账务管理是否合规,是否账实相符;达到目标值得1分,否则酌情扣分。已完成,达到目标值1
履职及效益    (30分)产出指标重点工作实际完成率根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。达到目标值得10分,否则酌情扣分。102018年我部在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。9
效果指标社会
效益
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。达到目标值得10分,否则酌情扣分。10我部的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。9
满意度指标社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计10分;一般5分;无效果或者效果不明显0分。
90%(含)以上计10分;
80%(含)-90%,计8分;
70%(含)-80%,计6分;
低于70%计0分。
10我部的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。10
合计     100  92
说明:请根据年初编报的绩效目标表完善本评价评分表“履职及效益”的“产出”、“效果”、“满意度”的三级指标、指标描述、年初目标值、评价标准、分值后,再结合实际填报所有指标的实际完成情况描述,并自评分。

 

 

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