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钟山县2023年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

2024-09-20 17:35     来源:钟山县审计局     作者:李舟晨
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    2024912日,钟山县十七届人大常委会第二十一次会议,审议通过了《钟山县2023年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

审计结果表明,2023年度县财政等部门较好地组织落实县人大常委会批准的年度预算,在提高财政收入质量、优化支出结构、兜牢基层“三保”支出、强化债券资金管理、建立健全县属国有企业绩效考核体制机制等方面,县本级财政预算执行情况总体良好。但在预算执行管理和财政资金使用方面,还存在一些需要改进的问题。2023年县本级财政总收入395493万元,财政总支出365233万元,收支相抵,年终滚存结余30260万元。

报告显示,2023年,县审计机关共组织实施各类审计及专项审计调查项目10个审计项目,目前均已完成,发现问题68个,涉及金额5896.06万元。


2023年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计,共发现六大方面68个问题

一、县本级财政审计发现问题6个

    (一)专项债券资金项目管理不到位

    (二)古树名木管护补助资金15.29万元未及时使用

    (三)农业示范区补助资金210万元未及时拨付

    (四)部分预算项目连续两年执行率低于50%

    (五)应缴未缴非税收入10.06万元

    (六)农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查政策执行不到位,重复申请补助资金9.19万元

二、部门预算执行情况发现7个问题

    (一)拖欠聘用人员工资薪酬约17万元

(二)住宅专项维修资金定期存款未及时续存,造成少收利息30万元

(三)城镇老旧小区改造项目推进缓慢

    (四)未及时收取保障性租赁住房租金9.19万元

    (五)发放工会节日慰问品总额超出拨缴经费收入0.67万元

    (六)违规使用住宅专项维修资金经费19.24万元

    (七)未按规定扣工程质保金0.2万元

 三、经济责任审计方面

    2023年对县交通运输局、水利局、卫健局、乡村振兴发展中心、县残联等5个单位主要领导干部离任经济责任审计,发现存在固定资产未及时入账、会计账务管理不规范、补助资金监管不力、应缴国库款未及时上缴等问题34个,涉及金额214.82万元,提出建议20条,完成整改32个,整改完成率94.12%

    四、涉企审计调查方面

    审计发现存在补贴资金未严格按方案规定发放、非税收入应缴未缴财政、拖欠中小企业账款未及时支付等问题6个,涉及金额95.60万元,提出建议3条。

 五、扶贫资金专项审计方面

 审计发现存在扶贫项目资产少计、产业项目资产闲置、扶贫项目资产处置未履行规定程序、经营性资产未按规定确权到村集体经济组织等问题10个,涉及金额4613.75万元,提出建议4条。

 六、政府投资项目审计方面

   完成对县西环路工程(五标段)建设项目和G538富川至钟山公路(钟山境)建设等2个项目的审计,发现存在部分工程项目施工与设计不符、未按合同约定拨付工程款等问题5个,累计节约财政资金651.05万元。


    2022年度审计工作报告整改情况

    2022年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题64个,涉及25个单位,截至2024717日,已完成整改59个,正在整改5个,审计整改率92%;完成整改问题金额4.26亿元。县审计局将继续跟踪督办,推动整改落实。

    针对这些问题,县审计局依法征求了被审计单位意见,出具了审计报告、并给出审计整改的建议。对重大违纪违法问题,已依纪依法移交有关部门进一步查处。有关部门单位正在积极整改,审计局将持续跟踪整改情况。

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